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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,紅沖了發(fā)票,報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),后臺(tái)申報(bào)不了,要去大廳申報(bào),如果銷項(xiàng)負(fù)數(shù)沖為0還要交稅,如果銷項(xiàng)負(fù)數(shù)相互抵減就不用交稅,這種情況是按照交稅的處理?還是按照不交稅的處理???
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速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
按照實(shí)際情況的,銷項(xiàng)稅金額申報(bào)
2024 02/02 16:20
84784952
2024 02/02 16:22
我紅沖的銷項(xiàng)稅算不算呀???
冉老師
2024 02/02 16:24
本期銷售確認(rèn)的銷項(xiàng)稅,減去紅沖的,差額本期交稅
84784952
2024 02/02 16:31
老師你看一下報(bào)表,銷項(xiàng)稅額:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照這個(gè)交稅嗎?
冉老師
2024 02/02 16:32
你好,同學(xué)
是的,按照這個(gè)交稅
銷項(xiàng)稅額:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01
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