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您好!分錄月末如何做轉(zhuǎn)結(jié)?

84784971| 提問時(shí)間:02/01 16:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你結(jié)轉(zhuǎn)什么科目的呢?
02/01 16:55
84784971
02/01 16:58
科目代碼 科目名稱 期初余額 本期發(fā)生額 方向 期末余額 借方 貸方 1001 現(xiàn)金 借 1002 銀行存款 3695460.34 3287338.94 借 408121.40 1131 應(yīng)收賬款 247933.95 借 247933.95 1151 預(yù)付賬款 415443.53 102567.02 借 312876.51 1243 庫存商品 2114123.00 313627.40 借 1800495.60 3101 實(shí)收資本(或股本) 3500000.00 貸 3500000.00 5101 主營業(yè)務(wù)收入 313627.40
家權(quán)老師
02/01 16:59
借:主營業(yè)務(wù)收入 313627.40 貸:本年利潤?313627.40
84784971
02/01 17:00
老師 截圖這樣看的更清楚
家權(quán)老師
02/01 17:01
就是把5101后邊的科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤
84784971
02/01 17:12
其他科目都不用做轉(zhuǎn)結(jié)是嗎
家權(quán)老師
02/01 17:16
只結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目。
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