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做內(nèi)賬,月底要不要到銀行拉流水賬單

84785044| 提問時間:02/01 12:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,做內(nèi)賬,月底是需要到銀行拉流水賬單的
02/01 12:16
84785044
02/01 13:15
好的,謝謝老師
鄒老師
02/01 13:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84785044
02/01 13:17
老師你好,麻煩你幫我看下,我這個分錄有沒有做錯,就是我們是貨款已經(jīng)付了,但對方發(fā)票還沒有開給我們。我先這樣寫分錄可以嗎?
鄒老師
02/01 13:18
你好,沒有取得發(fā)票,應(yīng)當這樣做分錄 借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
84785044
02/01 13:26
老師你好,我是一個小白,應(yīng)付賬款,我已經(jīng)付了8萬,那我可以把暫估的金額填寫我實際付款金額嗎?
鄒老師
02/01 13:27
你好,不可以。 暫估的金額,是購進商品的金額。(可能是8萬,也可能不是8萬的)
84785044
02/01 13:31
那老師,我這個實際付款8萬是含稅金額,那我可以把暫估金額填寫不含稅金額嗎?
鄒老師
02/01 13:32
你好,暫估就是購進商品的含稅金額才是的?
84785044
02/01 13:34
那老師,我暫估金額填寫8萬就是可以了,因為我付的8萬的貨款是含稅金額的
鄒老師
02/01 13:35
你好,如果是貨款全部支付了含稅8萬,暫估就是按8萬入賬的
84785044
02/01 13:36
好的老師,謝謝,那后期我收到發(fā)票了該如何入賬,寫分錄那?
鄒老師
02/01 13:37
你好 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款
84785044
02/01 13:39
老師貸為什么是預(yù)付賬款,我貨款已經(jīng)全部付清了?。?/div>
鄒老師
02/01 13:40
你好,沒有取得發(fā)票,應(yīng)當這樣做分錄 借;庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款(因為這個時候沒有取得發(fā)票,付款了就計入預(yù)付賬款核算) 取得發(fā)票的時候 先沖銷暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:庫存商品,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:預(yù)付賬款 麻煩看一個完整的過程
84785044
02/01 13:42
好的,謝謝老板
鄒老師
02/01 13:42
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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