問(wèn)題已解決

我們對(duì)私給對(duì)方付的款 ,但是對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票了,怎么做賬呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/01 11:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們做賬,借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2024 02/01 11:27
84784979
2024 02/01 11:27
如果后續(xù)這個(gè)錢(qián)也不打算對(duì)公付了呢
東老師
2024 02/01 11:28
那就只能在其他應(yīng)付款掛賬了
84784979
2024 02/01 11:29
一直掛著會(huì)不會(huì)有問(wèn)題阿
東老師
2024 02/01 11:30
這個(gè)錢(qián)你們不打算給個(gè)人報(bào)銷(xiāo)嗎?
84784979
2024 02/01 11:35
對(duì)啊 因?yàn)閷?duì)私付款了 對(duì)公不付了
東老師
2024 02/01 11:36
這種情況你們是應(yīng)該通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)把錢(qián)歸還給代墊的這個(gè)人才行,這樣其他應(yīng)付款才會(huì)消除
84784979
2024 02/01 11:36
如果補(bǔ)打算歸還呢
東老師
2024 02/01 11:37
在歸還的時(shí)候直接沖銷(xiāo)其他應(yīng)付款就可以了
84784979
2024 02/01 12:07
說(shuō)的是不打算歸還了
東老師
2024 02/01 12:08
不還了? 以后賬上其他應(yīng)付款要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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