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老師,這樣的專票能抵扣認(rèn)證嗎?

84785021| 提問時(shí)間:01/31 12:42
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果公司是做銷售的,可以抵扣 如果公司用于招待不能抵扣,,在認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出增值稅或者直接認(rèn)證未不抵扣項(xiàng)目
01/31 12:44
84785021
01/31 12:49
是不是可以直接認(rèn)證不抵扣,然后直接做費(fèi)用抵企業(yè)所得稅
高輝老師
01/31 12:51
你好,可以的,可以專門認(rèn)證不抵扣項(xiàng)目,有個(gè)選項(xiàng)
84785021
01/31 12:53
老師,我公司收到供應(yīng)商的一張專票,對(duì)方又紅沖了,然后又重新開了一張。我們收到這個(gè)提示,需要做處理嗎?
高輝老師
01/31 12:56
你好,如果沖紅的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)入賬了。 就需要對(duì)方把紅字發(fā)票和重新開具的發(fā)票給咱們做賬
84785021
01/31 13:03
這個(gè)是1月23號(hào)收到的,未入賬也未抵扣,是不是不需要處理,也不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
高輝老師
01/31 13:05
你好,不需要,直接全額做費(fèi)用,要記得在下月勾選確認(rèn)的時(shí)候選擇不抵扣勾選
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