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老師:請問一般納稅人收到小規(guī)模開來的專票,開票金額與稅額數(shù)據(jù)應填在納稅申報表哪個表哪個欄次里?

84785018| 提問時間:01/30 20:44
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小小檸檬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學你好,應該填在附表二中本期認證相符的增值稅專用發(fā)票欄
01/30 20:46
84785018
01/30 21:49
老師:那就把稅率不相等銷售額和稅額加在一起填列在附表二?
小小檸檬老師
01/30 21:51
同學你好,是的,不用區(qū)分稅率
84785018
01/30 22:01
老師:建筑行業(yè)異地施工,需預交增值稅,賬務處理:借:應交稅費-預交增值稅? 貸:銀行存款? 這樣做對嗎?如果這樣做資產(chǎn)負債表應交稅費欄不是一直有數(shù)據(jù)嗎?是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費-未交增值稅;交納時,借:應交稅費-未交增值稅? 貸:應交稅費-預交增值稅? 銀行存款,謝謝!
小小檸檬老師
01/30 23:23
同學你好,是你說的這樣的
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