問題已解決

老師好,本月沒有業(yè)務(wù),開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,行成應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,負(fù)數(shù)4700,老師本月報(bào)增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報(bào)表上形成了退稅,還是留抵稅?

84785014| 提問時(shí)間:01/29 15:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個(gè)形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
01/29 15:55
84785014
01/29 15:57
謝謝老師
家權(quán)老師
01/29 15:59
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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