問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)收賬款1980元,客戶付款付1900元,把尾數(shù)抹了,尾數(shù)怎么做賬?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:01/25 19:01
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,管理會(huì)計(jì)師初級(jí)
收款方借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款
01/25 19:03
84785041
01/25 20:29
無(wú)論是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 都是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
爽爽老師
01/25 20:38
是的,同學(xué),都是營(yíng)業(yè)外支出
84785041
01/25 21:47
那這個(gè)尾數(shù)營(yíng)業(yè)外支出稅前扣除需要什么資料?
爽爽老師
01/25 21:53
用你給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票,一筆分錄就做了,借:銀行存款1900 營(yíng)業(yè)外支出80 貸:應(yīng)收賬款1980
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