問題已解決
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
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速問速答根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計算。
具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時,應(yīng)該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
01/25 18:04
84784971
01/25 18:12
謝謝老師,您具體很詳細也特別容易理解。那么,我有個疑問,99元不應(yīng)該是營業(yè)收入,免繳的1元增值稅才是營業(yè)外收入嗎?
84784971
01/25 18:39
老師,請問我理解有誤嗎?有誤的話麻煩您也幫我指明出來,謝謝您
王超老師
01/25 20:46
是的,你這樣理解是合適的,那個1元是你的營業(yè)外收入的
特別是你是小規(guī)模納稅人,默認是這樣的
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