問題已解決

自己公司修建辦公樓 外包給別的單位 合同500萬 但是對(duì)方只修建一半就不修了 然后我們公司自己又開始修 給對(duì)方付款也只付了一半 對(duì)方的發(fā)票也沒有開 現(xiàn)在工程已經(jīng)結(jié)束 這個(gè)怎么做賬 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記

84785037| 提問時(shí)間:01/24 17:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
正常發(fā)生額計(jì)入在建工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。
01/24 17:04
84785037
01/24 17:06
裝修了辦公樓的 材料費(fèi) 怎么記賬
玲老師
01/24 17:09
裝修的所有費(fèi)用計(jì)入到長期待攤費(fèi)用。
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