問題已解決
老師,個(gè)體戶申報(bào)2023年第四季度增值稅時(shí)按零申報(bào),實(shí)際他有開了4萬發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么幫他更正申報(bào),處理流程是怎樣的呢
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速問速答你好,您現(xiàn)在進(jìn)系統(tǒng)按照所屬期找到報(bào)表,然后更正就可以了。
01/24 16:37
84784960
01/24 18:01
老師,因?yàn)樗闵陥?bào)了,開票金額都沒數(shù)據(jù)(開的普票4萬),現(xiàn)在需要手動(dòng)填寫嗎?填寫在第九欄嗎
玲老師
01/24 18:36
按照4萬不含稅的金額填寫收入的。
玲老師
01/24 18:36
前面要是填寫錯(cuò)誤了就更正申報(bào)。
84784960
01/24 19:16
填寫在哪一欄呢
玲老師
01/24 19:43
如果你是小規(guī)模納稅人,那就和自己開的普通發(fā)票一樣填寫。如果你是一般納稅人填寫增值稅表1的未開具發(fā)票的銷售額里。
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