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老師 工作中做賬是根據(jù)什么時間來的呢 根據(jù)原始憑證的發(fā)生時間還是收到原始憑證的時間呀 可是我們還要考慮權責發(fā)生制的要求呀 總覺得有點沖突呀

84784984| 提問時間:01/23 17:02
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
只要不跨年,以收到憑證的時間做賬
01/23 17:03
84784984
01/23 17:29
老師 樣違背不違背權責發(fā)生制呀
家權老師
01/23 17:33
全責發(fā)生制是按年來考慮的。因為匯算時按年
84784984
01/23 17:35
老師 想問您一下 假如我5月計提了一個電費 6月繳納 10月份票才收到請問應該怎么辦呢 應該分別怎么做賬呢5月6月10月
家權老師
01/23 17:40
會計最基本的業(yè)務 暫估電費 借;成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 支付電費 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
84784984
01/23 17:57
老師 發(fā)票到后為什么要沖暫估呀?
84784984
01/23 17:58
還有為什么發(fā)票到了以后 貸:應付賬款呢
家權老師
01/23 17:59
暫估的和發(fā)票結算的金額有差異呀
84784984
01/23 18:01
是所有的電費什么的費用都需要提前暫估嗎
家權老師
01/23 18:02
是所有需要暫估的,都是我那樣做賬的思路
84784984
01/23 18:10
老師 比如我5月預估電費100 借:管理費用100 貸:應付賬款 6月實際繳納 借:應付賬款120 貸:銀行存款120 10月收到發(fā)票 紅沖五月份電費 借:管理費用(-100)貸:應付賬款(-100)然后 借:管理費用113 應交稅費-應交增值稅 67貸:應付賬款 120 這樣嗎?
家權老師
01/23 18:12
可以按你的思路做的
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