問題已解決

老師,我想問一下利潤表中的稅金及附加的是怎么算出來的

84785039| 提問時(shí)間:01/23 12:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你近期的附加稅,房產(chǎn)稅、印花稅、土地使用稅、資源稅、消費(fèi)稅、環(huán)保稅。
01/23 12:58
郭老師
01/23 12:58
計(jì)提的剛才打錯(cuò)了的
84785039
01/23 13:01
但是我發(fā)現(xiàn)我利潤表中的稅金及附加本年累計(jì)的金額,和我實(shí)際計(jì)提的金額不一致
郭老師
01/23 13:02
你好,那你看下每個(gè)月是一樣的嗎?
84785039
01/23 13:14
老師,我發(fā)現(xiàn)是從6月份的時(shí)候,忘記計(jì)提附加稅和印花稅了,應(yīng)該可以在12月做賬一下子補(bǔ)計(jì)提吧
郭老師
01/23 13:15
你好可以的,可以補(bǔ)的
84785039
01/23 13:39
好的。老師,還有就是資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬期末余額是怎么來的?
郭老師
01/23 13:41
應(yīng)付職工薪酬貸方余額。沒有發(fā)現(xiàn)去的工資、社保、公積金等。
84785039
01/23 13:45
老師,我這個(gè)有職工福利費(fèi)借方有余額,這是什么情況啊
郭老師
01/23 13:46
你們單位沒有計(jì)提支付出去的吧。
84785039
01/23 13:48
這個(gè)是我們支付出去的錢呢
郭老師
01/23 13:48
你好,應(yīng)付職工薪酬,借方有余額。是支付出去了,沒有計(jì)提。
郭老師
01/23 13:49
借管理費(fèi)用福利費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)是計(jì)提的。
84785039
01/23 13:49
好的,那我統(tǒng)一在12月份補(bǔ)計(jì)提可以吧
郭老師
01/23 13:51
是的,對的,補(bǔ)上就可以的。
84785039
01/23 15:38
老師,我想問一下原材料期末余額在借方是什么意思
郭老師
01/23 15:40
你好,你單位剩余的原材料在倉庫里面沒有領(lǐng)用的。
84785039
01/23 16:26
好的老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表的應(yīng)付賬款期末余額對不上,這是怎么回事???
郭老師
01/23 16:29
他是不是重分類了,應(yīng)付賬款,他取數(shù)是應(yīng)付賬款明細(xì),貸方加上預(yù)付賬款貸方明細(xì)。
84785039
01/23 16:42
老師,我這邊沒有聽懂你說的意思
郭老師
01/23 16:42
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付取數(shù)你沒有看懂嗎?它重分類 預(yù)付賬款在貸方明細(xì)余額的他放到了應(yīng)付賬款里面去了。
84785039
01/24 10:31
好的,老師,我們公司是生產(chǎn)粉末涂料型的企業(yè),平時(shí)生產(chǎn)時(shí)有報(bào)廢的話,該做怎么樣的處理呢
郭老師
01/24 10:35
報(bào)廢的做營業(yè)外支出里面的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~