問題已解決

老師,你好!我司是購買方開出了已抵扣的紅字信息表,需要做那些稅務(wù)和賬務(wù)處理的嗎?

84785030| 提問時間:01/23 11:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你拿到紅字發(fā)票后,在申報表附表2和主表應(yīng)納稅額轉(zhuǎn)出額填入對應(yīng)數(shù)據(jù)就行
01/23 11:34
84785030
01/23 11:38
在那個月份的申報表轉(zhuǎn)出呢?還有轉(zhuǎn)出之后是不是就要交稅了?
宋生老師
01/23 11:39
你好!開紅字發(fā)票,你拿到紅字發(fā)票后做
84785030
01/23 11:40
好的,還有賬務(wù)處理要怎么做呢?
宋生老師
01/23 11:41
你好!做進項轉(zhuǎn)出。分錄的話,要看你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候怎么寫的才能確定現(xiàn)在的分錄
84785030
01/23 11:43
拿到發(fā)票的時候是借庫存商品,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)付賬款。
宋生老師
01/23 11:45
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785030
01/23 11:49
好的,謝謝!
84785030
01/23 11:49
老師,如果我沒有抵扣,但又開出了已抵扣的紅字信息表,會有什么影響的嗎?
宋生老師
01/23 12:00
您好,不用轉(zhuǎn)出,直接勾選不抵扣
84785030
01/23 14:16
好的,謝謝!
宋生老師
01/23 14:16
你好!不用客氣的了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~