問題已解決
老師,上月底我們原材料盤點,盤盈了一部分!然后要拿這部分盤盈的原材料,去抵賬,應該怎么做賬務處理?
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速問速答借原材料
貸待處理財產(chǎn)損益,
借待處理財產(chǎn)損益,借管理費用負數(shù)
01/20 10:17
84785002
01/20 10:22
抵賬的時候,做借原材料 貸應付賬款嗎
郭老師
01/20 10:22
你好,借應付賬款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費,
借其他業(yè)務成本,貸原材料
84785002
01/20 10:26
好的,謝謝老師
郭老師
01/20 10:26
不要客氣,周末愉快
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