問題已解決

請問下 我們購買的黃金開了專票 也抵扣了 稅務(wù)局說不能當(dāng)作成本 不能抵扣 所以怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 這個票我們不打算用了 怎么做賬務(wù)處理

84784966| 提問時間:01/19 11:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 那你這個直接紅沖了哦 讓開票方也紅沖
01/19 11:41
樸老師
01/19 11:44
之前的分錄是咋做呢 你需要給我一下之前的分錄
樸老師
01/19 11:54
那你現(xiàn)在 借庫存商品負(fù)數(shù) 借營業(yè)外支出 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
樸老師
01/19 11:58
嗯 這個都是在貸方的
樸老師
01/19 12:11
對的,就是我上面的分錄
樸老師
01/19 12:15
滿意請給五星好評,謝謝
84784966
01/19 11:42
老師 第一 怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 第二這個票我們不用了 怎么做賬務(wù)處理 也不讓開票方紅沖了
84784966
01/19 11:53
借 庫存商品723.17 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在這個票不想用了 怎么把這個庫存商品踢出去
84784966
01/19 11:57
老師 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出一般都在貸方是嘛
84784966
01/19 12:05
然后借放根據(jù)當(dāng)時做的分錄來是嗎
84784966
01/19 12:12
明白了謝謝老師
84784966
01/20 09:38
老師 我是不是要把我開始做的分錄做成負(fù)數(shù)啊 沖一下 在去做你說的分錄
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