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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我是服務(wù)業(yè) 現(xiàn)在收到個(gè)人在稅務(wù)代開的加工勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)要怎么做賬
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速問速答同學(xué)您好,根據(jù)正常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)入賬即可。比如個(gè)人代開發(fā)票的業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么
01/17 13:39
84785019
01/17 13:53
內(nèi)容是其他加工勞務(wù) 這個(gè)怎么寫分錄
cassie 老師
01/17 13:57
您好 抱歉 不是很明白 個(gè)人給你們提供的是什么業(yè)務(wù)?如果是勞務(wù)服務(wù) 看是什么性質(zhì)的?如果是自制存貨的加工費(fèi)計(jì)入”生產(chǎn)成本“科目。委托外單位加工完成有存貨的加工費(fèi)通過”委托加工物資“科目計(jì)入委托加工物資的成本中。如果是費(fèi)用類,比如維修辦公室物品?計(jì)入管理費(fèi)用,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)的。
84785019
01/17 14:08
那我放在管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)可以嗎
cassie 老師
01/17 14:10
可以的,如果業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是這樣的話
84785019
01/17 14:18
那我之前有暫估 可以沖暫估不 怎么做分錄
cassie 老師
01/17 14:29
可以的,暫估直接原路沖回就可以啦 反向做或者負(fù)數(shù)做都可以。然后錄費(fèi)用。
84785019
01/17 14:37
可以寫一下嗎
cassie 老師
01/17 14:40
比如你之前暫估在銷售費(fèi)用科目
借:銷售費(fèi)用 -
貸:應(yīng)付賬款-暫估款-
錄
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款/其他應(yīng)付款
84785019
01/17 14:46
我之前的暫估是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在我收到了其他加工勞務(wù)發(fā)票 可以怎么做
cassie 老師
01/17 14:46
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款/其他應(yīng)付款
84785019
01/18 08:12
老師,如果我不放在管理費(fèi)用,放在勞務(wù)成本里面可以嗎?
cassie 老師
01/18 08:37
可以的 是什么類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就放在什么里面的
84785019
01/18 12:20
那什么時(shí)候才從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里呢
cassie 老師
01/18 12:55
同學(xué)你好。確認(rèn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
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