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有一部分出口商品做免稅收入,就是退不了稅了,那進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?在增值稅表上要怎么處理?
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速問速答你好,你免稅就不能抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
01/16 15:44
84784972
01/16 15:52
那要是我不知道是哪些進(jìn)項(xiàng)呢?
84784972
01/16 15:54
老師,您知道增值稅申報上具體要咋操作嗎
宋生老師
01/16 15:56
你好你這筆收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
84784972
01/16 16:05
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),就是有哪些進(jìn)項(xiàng)我們可能核算的不是很清楚呢?那這種情況怎么整呢?
宋生老師
01/16 16:09
你好,這種情況一般就是不讓抵扣,稅務(wù)就就不會讓你們抵扣。
84784972
01/16 16:15
那我咋算呢?看商品的組成部分嗎?
84784972
01/16 16:16
是這個免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下面的留抵稅額退稅不是出口退稅吧?
宋生老師
01/16 16:19
你好,是的,是看是這個商品組成部分的進(jìn)項(xiàng)
84784972
01/17 09:42
在增值稅申報表上是我說的這個嗎?
84784972
01/17 09:42
是這個免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下面的留抵稅額退稅不是出口退稅吧?
宋生老師
01/17 09:46
你好留底稅額退稅跟出口退稅不同了
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