問題已解決

老師你好,12月的月底有 待認(rèn)證進項發(fā)票400萬,已經(jīng)認(rèn)證進項發(fā)票70萬,銷向發(fā)票50萬,這種情況月底待認(rèn)證的發(fā)票怎么做會計分錄?

84785036| 提問時間:01/15 18:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20,銷項稅50,貸進項稅70,借應(yīng)交稅費_未交增值稅20貸。轉(zhuǎn)出未交增值稅20
01/15 18:21
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