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實(shí)務(wù)
問題已解決
加計扣除的賬務(wù)處理
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速問速答老師請問加計扣除之前按10%扣除的,但10月的時候說稅率調(diào)整到5%,補(bǔ)繳納了增值稅跟附加稅,我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅然后繳納,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額不對,這個要怎么操作呢?謝謝
01/15 16:22
王璐璐老師
01/15 16:24
你好? 你需要把你之前計提的10%調(diào)整一下? 加計扣除的之前的憑證調(diào)增一點(diǎn)的? 要不就會有余額沖不平的
王璐璐老師
01/15 16:29
加油? 主動結(jié)束問題記得給我一個五星好評哦
84785018
01/15 16:33
哦,好的謝謝
王璐璐老師
01/15 16:35
加油,哈哈,等你的好評哦
84785018
01/15 16:37
老師,我之前做加計扣除的時候是借的轉(zhuǎn)出未交,貸的未交,然后繳納未交,進(jìn)的營業(yè)外收入,我把之前的調(diào)了,借的未交,貸的轉(zhuǎn)出未交,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額沒變呢?
王璐璐老師
01/15 16:41
你把加計10%的憑證沖一半就對的上了
84785018
01/15 16:44
我之前沖的時候沒有做到收入的稅金里面去,是直接看加計扣除了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)了多少未交的,但是我現(xiàn)在這么沖,余額還是之前一樣的不對,并且導(dǎo)致未交都有余額了
王璐璐老師
01/15 16:45
你好,你現(xiàn)在這么做會比較暈,也很亂的,建議你好好理一下思緒,把這個科目發(fā)生額也都看看,要不真的會頭暈的
王璐璐老師
01/15 17:31
加油,問題結(jié)束后等你的好評哦
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