問題已解決
馬上春節(jié)了,甲公司從超市買了2萬元的購物卡打點(diǎn)客戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄才能在稅務(wù)上才能合規(guī)?另外和超市買購物卡需要超市給開發(fā)票嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)
建議開發(fā)票,記入招待費(fèi)中
01/15 13:03
84785024
01/15 13:08
計(jì)入招待費(fèi)這樣稅務(wù)查起來是不是就沒事?
冉老師
01/15 13:09
實(shí)務(wù)中很多的,老師現(xiàn)在接觸的公司也有
招待費(fèi)還好,是限額扣除,超過限額不能稅前扣除
84785024
01/15 13:12
超市如果不給開票,那還能走業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎,因沒有原始單據(jù)
冉老師
01/15 13:13
建議可以協(xié)商最好有發(fā)票,不然只能做無票費(fèi)用
84785024
01/15 13:15
無票費(fèi)用更不能稅前扣除了對吧
冉老師
01/15 13:16
是的,不能稅前扣除
84785024
01/15 13:20
我們是勞務(wù)派遣公司,執(zhí)行差額征稅,導(dǎo)致會(huì)計(jì)報(bào)表收入和稅務(wù)申報(bào)表收入不一致,按哪個(gè)收入作為計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)?
冉老師
01/15 13:21
按照會(huì)計(jì)報(bào)表的收入計(jì)算
84785024
01/15 14:11
我們是一年收入才30萬,如果按業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算,可稅前抵扣的是30萬*0.005*60%=900元
這次我們送禮就的2萬塊,老師建議一下我們怎么樣才能合理消化入賬呢?
冉老師
01/15 14:40
招待費(fèi)限額300000×0.5%=1500
20000×60%=12000
所以限額是1500
閱讀 216