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老師,請問一下23年12月的賬已經(jīng)結(jié)了,有幾張12月材料發(fā)票沒入賬怎么辦?

84784995| 提問時間:01/15 12:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
今年補上 沒有銷售是吧
01/15 12:48
84784995
01/15 12:50
老師,是開來的材料票。
郭老師
01/15 12:51
材料不是銷售的嗎
84784995
01/15 12:53
不是,老師是我們是建筑工程的公司,項目上開來的材料發(fā)票
郭老師
01/15 12:55
哦,那你對應(yīng)的項目做了收入沒有,沒有的話借原材料貸銀行存款,這個也不影響呀,上一年下一年都行。
84784995
01/15 12:58
前期收入已經(jīng)做了,老師23年的票入到24年可以是吧?
郭老師
01/15 13:00
可以的,用1000年度損益調(diào)整。
84784995
01/15 13:01
分錄怎么寫老師?
郭老師
01/15 13:02
借原材料,貸銀行存款,借以前年度損益調(diào)整帶原材料借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
84784995
01/15 13:03
哦,好的老師
郭老師
01/15 13:03
不用客氣,工作愉快。
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