問(wèn)題已解決

與應(yīng)收款公司對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn),前年入賬的一張發(fā)票,對(duì)方貸記31萬(wàn),我方借記34萬(wàn),我方金額輸入錯(cuò)誤,今年該如何調(diào)整?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 12:32
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你發(fā)票開(kāi)了嗎
01/15 12:33
王曉曉老師
01/15 12:35
如果開(kāi)了,按當(dāng)時(shí)的憑證做紅沖,損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
84784962
01/15 12:35
意思開(kāi)在這個(gè)月的發(fā)票里嗎?我想調(diào)賬怎么調(diào)呢
84784962
01/15 12:36
以前年度損益會(huì)影響年度匯算清繳嗎
王曉曉老師
01/15 12:37
不是,你做借:以前年度損益調(diào)整 3 貸:應(yīng)收賬款3
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