問題已解決

這個表是增值稅及附加稅申報表,幫我看下這個表,我做的分錄對么

84784958| 提問時間:01/15 12:04
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你們是小規(guī)模納稅人,直接用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目就可以
01/15 12:05
84784958
01/15 12:11
你好老師,那我做的那個計提就對的是吧?把那個后邊二級科目的明細(xì)把它給去掉就行
耿老師
01/15 12:41
你好,繳納的分錄是下個月做
84784958
01/15 13:34
我看的是銀行明細(xì)做的,我看之前也沒有計提
84784958
01/15 13:35
所以我這次計提及繳納了
耿老師
01/15 14:19
你好!稅金一般是當(dāng)月計提次月扣款,也就是12月扣的應(yīng)該是11月的稅金,你們上個月沒有計提這個月計提繳納一起的話你們分錄可以
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