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年終了,本年利潤(rùn)余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:01/15 10:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn)
01/15 10:09
84785012
01/15 10:13
是貸方的話是借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配,對(duì)嗎?
東老師
01/15 10:14
對(duì),本年利潤(rùn)余額在借方,那么就是填寫(xiě)在貸方的
84785012
01/15 10:31
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年終結(jié)轉(zhuǎn)后余額在貸方,那要怎么做呢
東老師
01/15 10:33
沒(méi)太明白你說(shuō)的這個(gè)是什么意思?
84785012
01/15 10:37
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)余額在貸方,那么還要提取盈余公積嗎
東老師
01/15 10:38
是企業(yè)盈利的話是需要做的
84785012
01/15 10:41
那怎么做分錄
東老師
01/15 10:44
借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積
84785012
01/15 10:46
那這結(jié)轉(zhuǎn)后還需要做什么分錄呢
東老師
01/15 10:47
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
84785012
01/15 10:57
老師,謝謝, 那這樣做完了就可以結(jié)賬了,對(duì)啊
東老師
01/15 10:58
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,這樣就可以結(jié)賬了
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