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增值稅申報(bào)比對(duì)異常情況說(shuō)明 怎么辦理怎么填寫異常反饋申請(qǐng)單?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:01/14 23:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,值稅申報(bào)比對(duì)異常時(shí),企業(yè)應(yīng)先檢查申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確,包括開(kāi)票數(shù)據(jù)、抵扣數(shù)據(jù)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)等。如果確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤,可以填寫異常反饋申請(qǐng)單進(jìn)行反饋。在填寫異常反饋申請(qǐng)單時(shí),需按照申請(qǐng)單的要求,如實(shí)填寫相關(guān)信息,包括企業(yè)信息、異常原因、相關(guān)證據(jù)等,并加蓋公章后提交給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將對(duì)異常情況進(jìn)行核實(shí)和處理。
01/14 23:26
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