問題已解決

老師你好,23年4季度交了2萬房租,但應(yīng)交5萬,只交了2萬,物業(yè)給開了收據(jù),錢全部交清才有發(fā)票,所以23年4季度的時候這2萬的收據(jù)能不能當(dāng)費用減了???

84785039| 提問時間:01/14 21:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個沒有發(fā)票所以不能稅前扣除
01/14 21:01
84785039
01/14 21:09
只是收據(jù)的話就不能在報4季度稅的時候當(dāng)做費用或者成本減掉是嗎
東老師
01/14 21:10
對,因為這個收據(jù)不是發(fā)票,所以不能稅前扣除
84785039
01/14 21:11
餐飲發(fā)票可以當(dāng)做費用減掉嗎?
東老師
01/14 21:14
餐費可以作為發(fā)票入賬抵稅的
84785039
01/14 21:15
那這個房租什么時候取得發(fā)票了什么時候才能當(dāng)費用減掉是嗎?
東老師
01/14 21:17
對,是的什么時候拿到發(fā)票做賬就成
84785039
01/14 21:18
餐費是不是雖然現(xiàn)在可以抵稅,但最終匯算清繳的時候又要調(diào)增
東老師
01/14 21:20
對,餐費在招待費的范圍內(nèi)稅前扣除
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~