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老師,應收賬款是負數(shù)怎么辦呢?

84784955| 提問時間:01/14 17:50
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,應收賬款負數(shù)說明有預收賬款,賬面不用處理,月度做報表時,重分類到預收賬款即可
01/14 17:51
84784955
01/14 17:53
重分類后預收賬款金額就有300萬了
84784955
01/14 17:53
這樣會不會有稅務風險啊
84784955
01/14 17:54
本來應付有300萬? ?預收有370萬
謝謝老師
01/14 17:58
同學您好,一般情形下,無論會計還是稅法規(guī)定,貨物已經(jīng)發(fā)出,或者勞務、服務已經(jīng)提供,或者無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)已經(jīng)過戶,預收賬款即應結(jié)轉(zhuǎn)收入,計提相應稅費。如果經(jīng)營主體于此時應轉(zhuǎn)而未轉(zhuǎn)收入,且未依照稅法規(guī)定計提相應稅費,則存在稅務風險了。
84784955
01/14 18:52
如果這個一月份及時把發(fā)票開出來,可以挽救嗎?
謝謝老師
01/14 19:10
只要你的預收是真實的,就不用著急開呀,你是少結(jié)轉(zhuǎn)收入了嗎
84784955
01/14 19:17
不是少結(jié)轉(zhuǎn)收入,是工程款收到了,甲方?jīng)]讓我們提供發(fā)票。錢轉(zhuǎn)給我們了
謝謝老師
01/14 19:25
那就沒有問題,收入確認沒問題就可以
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