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你好老師,營業(yè)賬簿印花稅今年才看到稅種認定中有申報,所屬期是2013年1月到12月的按年申報,,我這個計稅金額是按賬上從注冊到現(xiàn)在所有的實收資本+資本公積合計數(shù)據(jù),還是按2013年度增加的那部分金額合計數(shù)據(jù)申報呢
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速問速答你好,同學
如果實收資本,資本公積從來沒申報過
現(xiàn)在是填寫實收資本+資本公積合計數(shù)據(jù)
2024 01/14 12:11
84785011
2024 01/14 12:16
我查到的近10年是沒交過就只交了其他營業(yè)賬簿的印花稅按本申報和購銷合同的印花稅,就是不知道最早公司注冊時實收資本有沒交過印花稅,這樣建議怎么報?
冉老師
2024 01/14 12:17
按照賬面實收資金,資本公積總額申報
84785011
2024 01/14 12:18
所有的金額總和是嗎?等明年時,明年就只用申報增加額這樣?
冉老師
2024 01/14 12:18
所有的金額總和
等明年時,明年就只用申報增加額
是的
84785011
2024 01/14 12:22
那跟所屬期寫著2023年1月1日~2023年12月這個不沖突吧?
冉老師
2024 01/14 12:23
一般不能跨度這么大,是當期,因為印花稅現(xiàn)在基本是按次申報的
84785011
2024 01/14 12:30
因為之前我們稅種認定里沒有這項,所以也沒申報,都是按稅種里有的做申報,,現(xiàn)在1月份突然看到這個稅種增加進來了,所以我不確定是所有都計入申報,還是只申報20203年度的,所以老師建議下我這種情況怎么做呢
冉老師
2024 01/14 12:30
老師建議之前沒申報的,一次性加和補申報,比較保險
84785011
2024 01/14 12:41
好的,老師那我在12月賬上需要做計提嗎?計提下會不會好點,可以清楚2023的繳稅情況,因為我購銷合同的印花稅有做了計提
冉老師
2024 01/14 12:54
是的,本期申報總額
明年申報增加額
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