問題已解決
請問老師,提示這個是哪里填錯了
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速問速答您好,這里只是提示,金額正確可以繼續(xù)申報的。咱有沒有把免稅銷售填在10行了,這是填12行的
季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2024 01/13 21:47
84785036
2024 01/13 21:51
開了免稅發(fā)票需要填在納稅申報表嗎?
84785036
2024 01/13 21:55
是填10行的,也沒有超過30萬元
84785036
2024 01/13 21:59
本期發(fā)生額是填在1%哪里還是3%哪里呢?我們是3%減征1%
廖君老師
2024 01/13 22:09
您好,要的呀,12行就是填免稅銷售額的
84785036
2024 01/13 22:33
本期發(fā)生額是填在1%哪里還是3%哪里呢?我們是3%減征1
廖君老師
2024 01/13 22:37
您好,不好意思,上面有這個圖我現(xiàn)在才看到,我們一起發(fā)的信息。
這個表不是貨物,小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報表附列資料一《服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細》表由發(fā)生應稅行為且有扣除項目的納稅人填寫,即有差額征稅應稅項目的納稅人才填寫,企業(yè)發(fā)生應稅行為不屬于差額征稅的無需填該表
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