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老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)款怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785046| 提問時(shí)間:01/13 21:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,收到時(shí),借:銀行存款,貸:長期股權(quán)投資,投資收益,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)等科目。支出的話,借:長期股權(quán)投資,貸:銀行存款。
01/13 21:36
王雁鳴老師
01/13 21:41
同學(xué)你好,支付方,借:長期股權(quán)投資(股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)款),貸:銀行存款等科目。
王雁鳴老師
01/13 21:43
同學(xué)你好,是的,可以這樣操作,也可以分開處理,借:長期股權(quán)投資,管理費(fèi)用,貸:銀行存款。
王雁鳴老師
01/13 21:55
同學(xué)你好,可以,只是不能稅前扣除。
王雁鳴老師
01/13 21:59
同學(xué)你好,是的,讓對(duì)方補(bǔ)發(fā)票。
84785046
01/13 21:38
老師,我們是分別收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及服務(wù)費(fèi)?不是支付方,是收到方做賬務(wù)處理?
84785046
01/13 21:39
老師搞錯(cuò)了,我們是支付方
84785046
01/13 21:42
老師,服務(wù)費(fèi)也算里面去了是吧?
84785046
01/13 21:53
老師,沒有發(fā)票也可以做管理費(fèi)嗎?
84785046
01/13 21:58
老師要讓對(duì)方補(bǔ)發(fā)票是吧?
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