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你好,將貨物及勞務(wù)開成了服務(wù),稅率錯了,報不了增值稅,現(xiàn)在要怎么辦
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速問速答首先將錯就錯,服務(wù)費的也正常去申報,實際銷售貨物的,按未開票收入去申報,下個月的時候把對應(yīng)的服務(wù)費這張發(fā)票紅沖
01/13 18:05
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你好,將貨物及勞務(wù)開成了服務(wù),稅率錯了,報不了增值稅,現(xiàn)在要怎么辦
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