問題已解決

小規(guī)模增值稅免稅收入2萬,在企業(yè)所得稅申報(bào)填寫時(shí),要填哪一項(xiàng)?

84784953| 提問時(shí)間:01/13 13:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅稅率是1%的嗎?如果是的話,第十行。
01/13 13:45
84784953
01/13 13:46
小規(guī)模增值稅申報(bào)表已填寫,第十行。企業(yè)所得稅申報(bào)表要怎么填?
郭老師
01/13 13:47
你好,在營業(yè)收入里面填寫的。
84784953
01/13 13:50
這個(gè)分錄要怎么做?轉(zhuǎn)讓使用過的車輛
郭老師
01/13 13:52
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借營業(yè)外支出待固定資產(chǎn)清理。
84784953
01/13 13:56
三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)。是虧損賣掉的。沒有做收入相關(guān)科目 。
郭老師
01/13 13:58
好,你做進(jìn)去,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你準(zhǔn)備不一致嗎?如果不一致的話,你就按照你寫的這個(gè)來做吧。
84784953
01/13 14:03
所以就覺得有點(diǎn)奇怪,在利潤表里沒體現(xiàn)這個(gè)收入。只有虧損金額。之前也是在會(huì)計(jì)學(xué)堂里找的答復(fù)。正常利潤表里應(yīng)該有這筆收入,及對(duì)應(yīng)虧損營業(yè)外支出,是這樣嗎?
郭老師
01/13 14:06
處置固定資產(chǎn)都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題啊,你想要一致的話,就按照我上面寫的來,如果你想要不一致,你就按照你上面的
84784953
01/13 14:31
好像一般都 是按我寫的那樣。如果就按我寫那樣,增值稅申報(bào)表--填第十行2萬,企業(yè)所得稅申報(bào)表填營業(yè)收入2萬。是這樣嗎?
郭老師
01/13 14:36
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784953
01/13 14:37
轉(zhuǎn)讓車輛要交印花稅嗎?
郭老師
01/13 14:40
需要的買賣合同印花稅
84784953
01/13 14:41
企業(yè)所得稅申報(bào)表,原先凈利潤-10萬,增加營業(yè)收入2萬后,實(shí)際利潤額還是-10萬?沒變嗎?
郭老師
01/13 14:46
你好,對(duì)的是的,利潤總額和凈利潤是一樣的是吧。
84784953
01/13 14:51
這個(gè)2萬是上季度的,上季度增值稅有報(bào)這筆,企業(yè)所得稅報(bào)表沒寫營業(yè)收入2萬,要不要反回去更正所得稅報(bào)表?
郭老師
01/13 14:55
你賬上沒有做其他業(yè)務(wù)收入不用修改。
84784953
01/13 16:12
好的,謝謝?。?!
郭老師
01/13 16:12
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~