問題已解決

印花稅抵繳欠稅分錄怎么做?老師

84784988| 提問時間:01/13 11:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的印花稅計提嗎?
01/13 11:47
84784988
01/13 11:49
計提繳納一塊
郭老師
01/13 11:53
多交的稅款在應(yīng)交稅費借方余額里面嗎?如果是的話,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花稅。
84784988
01/13 12:03
繳納的時候呢,實際沒有支出,抵繳欠稅
郭老師
01/13 12:04
繳納不用做了,因為你在應(yīng)交稅費有借方余額,現(xiàn)在做了貸方是不抵扣了。
84784988
01/13 12:09
我如果不做,應(yīng)交印花稅貸方不就一直有余額嗎?
84784988
01/13 12:11
我之前問有個老師說可以走營業(yè)外收入?。?/div>
郭老師
01/13 12:12
借應(yīng)交稅費印花稅 借稅金及附加負數(shù) 你之前多交沒有體現(xiàn)在賬上啊 多交了紅沖計提的印花稅
84784988
01/13 12:19
沒有啊,現(xiàn)在稅金及附加還有應(yīng)交印花稅余額都是0
郭老師
01/13 12:20
那就做上面紅紅沖計提之前多計提的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~