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老師好,請問我單位生產(chǎn)的庫存商品拿出一部分作為福利發(fā)放給員工?分錄怎么做?

84785041| 提問時間:01/13 09:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
1.確認(rèn)決定發(fā)放福利時的分錄: ● 借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) ● 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 這一步驟記錄了公司因發(fā)放非貨幣性福利(即庫存商品)而產(chǎn)生的應(yīng)付職工薪酬。借方賬戶根據(jù)員工所屬部門(如生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)進(jìn)行確認(rèn),貸方則記錄應(yīng)付職工薪酬的增加。 1.實際發(fā)放商品時的分錄: ● 借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 ● 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ● 借:主營業(yè)務(wù)成本 ● ●
01/13 09:37
84785041
01/13 09:40
好的,然后還有個問題,這批貨物要拉去外面加工一下,然后才能作為終端的產(chǎn)品發(fā)給員工,那產(chǎn)生的加工費(fèi)怎么記賬?
王超老師
01/13 09:42
這個是第二個問題嗎
84785041
01/13 09:44
其實是和第一個問題有關(guān)聯(lián)的,也就是說,第一個問題說的產(chǎn)成品其實是需要再加工一下才能發(fā)給員工,我們的產(chǎn)成品不是終端產(chǎn)品
王超老師
01/13 09:46
那你要通過委托加工物資來入賬的
84785041
01/13 09:47
我們目前賬務(wù)處理一般不通過委托加工物資來核算,那么怎么記賬呢
王超老師
01/13 09:47
那么你們現(xiàn)在的賬務(wù)處理是怎么羊的,你寫一下
84785041
01/13 09:50
比方說加工費(fèi)產(chǎn)生了2.5萬,能不能這么做:借:生產(chǎn)成本:2.5萬,貸:銀行存款,借:庫存商品:2.5萬,貸:生產(chǎn)成本:2.5萬,借:應(yīng)付職工薪酬:2.5萬,貸:庫存商品:2.5萬
84785041
01/13 09:51
這個對方開票的進(jìn)項稅應(yīng)該是要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理的
王超老師
01/13 10:01
你這個金額比較小,勉強(qiáng)可以這樣操作的
84785041
01/13 10:03
那我視同銷售的報稅是怎么報呢
王超老師
01/13 10:03
這個是第二個問題嗎
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