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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是一家商貿(mào)公司,第一張圖片是7月未開票收入申報(bào)的增值稅的賬務(wù)處理,第二張圖片是12月開的未開票收入的部分發(fā)票部分,但是增值稅在7月已繳納,12月這次的銷項(xiàng)稅額該怎么處理呢
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速問速答你好同學(xué),把本月已開票的部分分錄沖減掉,然后再做開票的分錄
01/12 21:01
84784952
01/12 21:06
你的意思是把12月的銷項(xiàng)刪掉嗎
立峰老師
01/12 21:12
容易懂的做法時(shí),把確認(rèn)收入的一這部分銷項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的分錄沖減掉,然后再做這筆分錄
84784952
01/12 21:20
老師,我把開票的銷項(xiàng)進(jìn)行了紅充,這樣處理的可以不
立峰老師
01/12 21:35
可以的,同學(xué),非常好。
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