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一般納稅人收到跨境免稅服務收入如何申報增值稅?

84785036| 提問時間:01/12 18:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個直接填入到免稅銷售額里面。
01/12 18:59
84785036
01/12 19:05
是下面哪個報表呢?
宋生老師
01/12 19:07
你好是你們提供服務給人家,對嗎?
84785036
01/12 19:08
我們是提供服務給香港公司,然后開了20萬的跨境免稅服務收入普票
宋生老師
01/12 19:09
你好,這個填入附表1和主表。
84785036
01/12 19:10
我的附表1填不了19列的免稅服務收入
宋生老師
01/12 19:11
你好,你要先去稅務局去核定。
84785036
01/12 19:12
我已經(jīng)做了跨境免稅服務備案,還得去稅務局核定嗎?是核定什么
宋生老師
01/12 19:13
你好,正常你是在稅務局做的這個備案就可以申報免稅的了。
84785036
01/12 19:14
那就不懂為什么申報不了了,是不是填報報表三呢
宋生老師
01/12 19:15
你好正常應該是附表1最下面那一行。 附表一是填銷項的,附表三是差額的。
84785036
01/12 19:16
好的,我周一問問稅務局的,謝謝了
84785036
01/12 19:17
對了,季度的資產(chǎn)負債表是填12月份導出來的數(shù)據(jù),利潤表是填10-12月份的合計數(shù)嗎?這兩個報表取數(shù)不一樣
宋生老師
01/12 19:18
你好,不用客氣的了。 是的,這兩個是不同的。
84785036
01/12 19:23
那現(xiàn)金流量表呢?是10-12月份的合計數(shù)嗎?
宋生老師
01/12 19:23
你好是的,這個也是季度金額。
84785036
01/12 19:27
好的,謝謝。。
宋生老師
01/12 19:29
你好,不用客氣的了。
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