問題已解決

們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?怎么做暫估的會(huì)計(jì)分錄?付款不是暫估

84785046| 提問時(shí)間:01/12 11:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,管理會(huì)計(jì)師初級(jí)
同學(xué),您好!12月份付材料款的時(shí)候就要暫估,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款(暫估),等到1月份收到發(fā)票沖一下再做個(gè)正數(shù)就可以了
01/12 11:41
84785046
01/12 12:01
為啥應(yīng)付賬款后面跟暫估???銀行存款已付款啦
爽爽老師
01/12 12:19
你不是發(fā)票沒到嗎?等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現(xiàn)發(fā)票未收
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~