問題已解決

22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬

84785009| 提問時(shí)間:01/12 10:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
01/12 10:56
84785009
01/12 10:57
以前年度的,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
樸老師
01/12 11:01
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785009
01/12 11:02
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
01/12 11:09
那這個(gè)要用以前年度損益調(diào)整
84785009
01/12 11:19
怎么調(diào)啊
樸老師
01/12 11:22
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785009
01/12 11:23
謝謝老師
84785009
01/12 11:29
之前錄的錯(cuò)誤的分錄直接紅沖掉是嗎
樸老師
01/12 11:33
就是上面的分錄紅沖哦
84785009
01/12 11:41
錯(cuò)賬錄的是借銀行存款 貸管理費(fèi)用 這個(gè)分錄不用管 然后直接在錄個(gè)老師說(shuō)的分錄是嗎
樸老師
01/12 11:46
同學(xué)你好 對(duì)的 直接做我給你的分錄
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