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老師好:供應(yīng)商2023年12月29日開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,由于各種原因,發(fā)票入賬到2024年1月份可以嗎?

84785016| 提問時(shí)間:01/12 10:30
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不涉及損益類科目是可以的。
01/12 10:32
84785016
01/12 10:33
主要是進(jìn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目
諾言老師
01/12 10:38
那你是涉及到上年成本增加,那就通過以前年度損益調(diào)整,來調(diào)整年初未分配利潤(rùn)。在匯算清繳時(shí),仍然可以稅前扣除。
84785016
01/12 10:45
那就是說我23年先不入帳先預(yù)繳納企業(yè)所得稅,24年入帳后放入以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)再稅前扣除成本,是這樣嗎老師?
諾言老師
01/12 10:49
是的,如果可以,你最好入到2023年,這樣就可以可以少預(yù)繳企業(yè)所得稅。實(shí)在不行,就只能在匯算清繳時(shí)扣除再少交稅或退稅。
84785016
01/12 10:56
好的老師,23年的這張專票我在24年也可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?這個(gè)時(shí)間差沒事兒吧?
諾言老師
01/12 10:58
專票進(jìn)項(xiàng)抵扣是可以正常抵扣的,沒有時(shí)間差。
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