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老師,暫估入賬,一直沒有發(fā)票如何記賬

84785043| 提問時間:01/12 09:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,匯算清繳時這部分成本或者費(fèi)用需要納稅調(diào)增處理繳納企業(yè)所得稅
01/12 09:49
84785043
01/12 09:53
應(yīng)付暫估,現(xiàn)在怎么處理!
暖暖老師
01/12 09:55
都沖了把暫估的肯定
84785043
01/12 09:57
如何做賬務(wù)處理?
84785043
01/12 09:57
是之前的,匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整了的
暖暖老師
01/12 09:57
借費(fèi)用-暫估? 紅字 貸應(yīng)付賬款-暫估? ?紅字
84785043
01/12 10:03
之前賬是這樣的,借:庫存商品暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品暫估
84785043
01/12 10:04
現(xiàn)在紅沖借庫存商品暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估,就做這一個嗎?成本還需要紅沖嗎
暖暖老師
01/12 10:04
那同時把這個成本也沖回來
84785043
01/12 10:05
成本沖了還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785043
01/12 10:05
是2022年的賬
暖暖老師
01/12 10:05
是的,補(bǔ)繳所得稅同時
84785043
01/12 10:06
所得稅已經(jīng)在2023年匯算清繳時已經(jīng)交了
84785043
01/12 10:06
成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
暖暖老師
01/12 10:09
那就不需要了已經(jīng)補(bǔ)繳了
84785043
01/12 10:19
那紅沖了之后,貨款也沒有付,如何做賬?
84785043
01/12 10:19
是借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎?
84785043
01/12 10:26
還是說,紅沖了就不用做賬了
暖暖老師
01/12 10:29
你已經(jīng)交稅了就不需要再繳稅,只做賬務(wù)處理
84785043
01/12 15:03
那就按照我做的賬戶就好是嗎?
暖暖老師
01/12 15:04
是的,按照你做的賬戶就好
84785043
01/12 16:09
營業(yè)外收入,會不會多交稅?
暖暖老師
01/12 16:10
當(dāng)然,利潤總額多了繳納企業(yè)所得稅
84785043
01/12 16:11
那不是交兩次稅? 之前暫估成本,沒有收到發(fā)票,交了稅的
暖暖老師
01/12 16:12
那你轉(zhuǎn)到這里了肯定就要繳稅啊
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