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你好老師。公司買了幾十部手機(jī)用來贈(zèng)送客戶。用于酒類的推廣。 這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報(bào)表

84784973| 提問時(shí)間:01/12 07:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 視同銷售明細(xì)表,里面填寫第三行和第13行。l
01/12 07:19
84784973
01/12 07:20
這個(gè)在會(huì)計(jì)上不做收入嗎,收入體現(xiàn)在哪里。
郭老師
01/12 07:21
你好,所得稅填寫視同銷售收入里面
84784973
01/12 07:25
這個(gè)是在匯算清繳的時(shí)候填寫。這樣的話增值稅和所得稅的收入會(huì)不一致
84784973
01/12 07:31
系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)指示的
郭老師
01/12 07:50
第二個(gè)分錄,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品或者是做其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本。那你匯算清繳就不要填寫系統(tǒng)銷售明細(xì)表。
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