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請(qǐng)問預(yù)付賬款跨年才收到發(fā)票,怎么做分錄

84785037| 提問時(shí)間:01/11 20:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.借:營業(yè)外支出/管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款 或者 借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款 1.在收到發(fā)票的年度,將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)回預(yù)付賬款,并沖減相應(yīng)的費(fèi)用或成本。借:預(yù)付賬款貸:其他應(yīng)收款借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目(如材料費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等)貸:預(yù)付賬款
01/11 20:08
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