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請問收到固定資產(chǎn)處置100元,不用記入收入嗎?

84784971| 提問時間:2024 01/11 15:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,最后有收益的話是計入到營業(yè)外收入
2024 01/11 15:48
84784971
2024 01/11 16:01
唉,那天老師教的不對,是這樣,固定資產(chǎn)原價30.已經(jīng)計提完28,凈值2,按2賣掉收到錢了,麻煩老師從收錢到結轉(zhuǎn)可以列一下分錄嗎
東老師
2024 01/11 16:02
借固定資產(chǎn)清理 2累計折舊 28固定資產(chǎn)30 借銀行存款 2 貸固定資產(chǎn)清理2
84784971
2024 01/11 16:02
補充,收到2.開具了發(fā)票,增值稅0.1,未達起征點免征
東老師
2024 01/11 16:04
借固定資產(chǎn)清理 2累計折舊 28固定資產(chǎn)30 借銀行存款 2 貸固定資產(chǎn)清理1.9 應交稅費應交增值稅0.1 借營業(yè)外支出0.1 貸固定資產(chǎn)清理0.1 借應交稅費應交增值稅0.1 貸營業(yè)外收入0.1
84784971
2024 01/11 16:04
那這個2是剛剛好對應了凈值。不用結轉(zhuǎn)進營業(yè)外收入嗎?可開了票,稅局上面多了那筆2的收入,我做賬走沒進收入,對不上了
東老師
2024 01/11 16:05
您看看就是按照我上面這么來做的
84784971
2024 01/11 16:06
老師,你這樣不平吧,借固定資產(chǎn)清理2.,貸方固定資產(chǎn)0.9
84784971
2024 01/11 16:07
這樣做固定資產(chǎn)清理差額有0.1
東老師
2024 01/11 16:07
你看一下這個應該是平的呀
84784971
2024 01/11 16:12
我看過了,不平
東老師
2024 01/11 16:13
借固定資產(chǎn)清理 2累計折舊 28固定資產(chǎn)30 借銀行存款 2 貸固定資產(chǎn)清理1.9 應交稅費應交增值稅0.1 借營業(yè)外支出0.1 貸固定資產(chǎn)清理0.1 借應交稅費應交增值稅0.1 貸營業(yè)外收入0.1
東老師
2024 01/11 16:13
你看看固定資產(chǎn)清理貸方不是一個1.9,一個0.1嗎?
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