問題已解決

老師,你好,我一個季度申報一次印花稅,現(xiàn)在需要申報10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進去,要先計提印花稅啊。

84785010| 提問時間:01/11 15:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,要先計提印花稅的
01/11 15:02
84785010
01/11 15:04
那分錄怎么做呢
84785010
01/11 15:05
然后營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅嗎
家權(quán)老師
01/11 15:07
營業(yè)賬簿還需要繳納印花稅 計提分錄: 借:稅金及附加? 貸方:應(yīng)交稅費-印花稅 上交 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
84785010
01/11 15:09
營業(yè)賬薄主要是哪些呢,我們只有剛注冊的50萬實收資本,沒有其他的啦
家權(quán)老師
01/11 15:11
就是實際收到的實收資本
84785010
01/11 15:12
那比如50萬,那一年只申報一次這50萬就行了吧
家權(quán)老師
01/11 15:13
沒有實際收到就0申報
84785010
01/11 15:16
我們是2023年開始注冊的,然后我一直沒有申報營業(yè)賬本的印花稅,那我這次應(yīng)該要申報對吧,然后在2024年就開始0申報就行了吧,這是一個季度報一次嗎。
家權(quán)老師
01/11 15:19
都說了,實際收到實收資本才申報哈
84785010
01/11 15:20
那我2023年收到時,忘記申報了,現(xiàn)在可以補起來嗎
家權(quán)老師
01/11 15:21
現(xiàn)在采集申報就是了
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