問(wèn)題已解決

老師,公司賣(mài)車(chē),借銀行貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賣(mài)車(chē)的收入在我賬里怎么沒(méi)有這個(gè)車(chē)的收入呢

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小碧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)!你的賬還沒(méi)有做完整呢,所以沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到收入里
01/11 11:15
84784959
01/11 11:16
那該怎么做啊
小碧老師
01/11 11:19
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)車(chē)原值 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 最后看固定資產(chǎn)清理科目余額在借方或貸方 借方 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 貸方 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
84784959
01/11 11:22
老師能講一下這是什么意思嗎,最后轉(zhuǎn)到收入里的唄
小碧老師
01/11 11:25
這就是固定資產(chǎn)處置的完整分錄啊,固定資產(chǎn)是個(gè)中轉(zhuǎn)科目,在清理過(guò)程中使用的,完結(jié)后如果有借方余額表示你們處置這個(gè)資產(chǎn)是虧損的,有貸方余額是賺錢(qián)的
84784959
01/11 11:27
做完這個(gè)分錄,我報(bào)的賣(mài)車(chē)的無(wú)票收入就會(huì)記到我開(kāi)出去發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎
小碧老師
01/11 11:30
在賬上是合并到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里,但沒(méi)有開(kāi)票,和你實(shí)際開(kāi)票的金額不一樣哦
84784959
01/11 11:33
老師,我報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候收入按哪個(gè)數(shù)報(bào)啊,因?yàn)閳?bào)增值稅的時(shí)候有賣(mài)車(chē)?yán)餆o(wú)票銷(xiāo)售額,賬上的利潤(rùn)表里沒(méi)有,報(bào)稅的時(shí)候按哪個(gè)收入報(bào)啊
小碧老師
01/11 11:36
那相當(dāng)于你沒(méi)有報(bào)賣(mài)車(chē)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也不能報(bào)收入的,只能按沒(méi)有收入那個(gè)報(bào)。
84784959
01/11 11:41
增值稅報(bào)表里含有賣(mài)車(chē)的收入,可我做的賬里沒(méi)有這個(gè)收入,是我的賬做的不對(duì)嗎
小碧老師
01/11 11:42
你按上面的處置分錄記賬就有了,最后一步不是結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出了,
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~