問(wèn)題已解決

老師,有一筆裝修尾款放在隔年付了,是打給個(gè)人,沒(méi)有發(fā)票的,怎么該怎么做賬呢

84785046| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 10:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前總的裝修款,有在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方掛賬嗎??
01/11 10:36
84785046
01/11 10:41
之前也是分開(kāi)付的,分別是 11 月和 12 月支付的, 每發(fā)生一筆都直接做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀行存款。這筆尾款是隔年了,在 1 月份支付的
鄒老師
01/11 10:42
你好,那就是這樣處理 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款
84785046
01/11 10:46
1 月份支付的這筆也這么做,對(duì)吧
鄒老師
01/11 10:47
你好,是的,是這樣的
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