問題已解決
老師,我們22年享受稅收優(yōu)惠政策有誤,23年讓做納稅調(diào)整,需要補交增值稅以及滯納金等,這個會計分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,當時怎么做的賬務處理,享受優(yōu)惠的時候?
2024 01/11 09:58
84784984
2024 01/11 10:00
我查了一下,當時沒做賬務處理
郭老師
2024 01/11 10:01
借影業(yè)外支出,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款,
借營業(yè)外支出滯納金貸銀行房款。
郭老師
2024 01/11 10:01
這兩個營業(yè)外支出都是不允許抵扣所得稅的。
84784984
2024 01/11 10:38
之前沒做賬務處理,就全部計入營業(yè)外支出嗎?也不用做以前年度損益調(diào)整?
郭老師
2024 01/11 10:40
是的,對的,是這么做的
84784984
2024 01/11 10:42
好的,謝謝老師
郭老師
2024 01/11 10:44
不用客氣,工作愉快。
閱讀 106