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老師請問,23年12月無進項,有留抵500,有銷項300,年末分錄怎么做

84784967| 提問時間:01/10 19:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 增值稅結轉分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)500;貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。500 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。300 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—未交增值稅。200;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200
01/10 19:01
84784967
01/10 19:04
老師,沒有進項,只有留抵
小菲老師
01/10 19:05
同學,你好 只有留抵,那你之前的留抵有這樣做嗎?
84784967
01/10 19:09
之前留抵一直在轉出未交增值稅科目,
84784967
01/10 19:10
年末要轉到未交增值稅的科目嗎
小菲老師
01/10 19:13
同學,你好 那你之前做了 那這次只要做 結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300;貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。300
84784967
01/10 19:14
年末余額可以一直在轉出未交增值稅嗎,還是需要轉到其他科目
小菲老師
01/10 19:16
同學,你好 不需要了
84784967
01/10 19:20
老師,有的人不交稅的那種一直不結轉,銷項和進項一直有余額,年末也不結轉,這樣可以嗎
小菲老師
01/10 19:20
同學,你好 不太可以
84784967
01/10 19:22
老師你看這個,也是在這問的,我就有點懵,不知道該怎么做了
小菲老師
01/10 19:24
同學,你好 你增值稅結轉嗎???
84784967
01/10 19:26
我剛接上這個賬,之前他們沒有賬,所以我在想期初留抵的稅,放在進項稅額,還是轉出未交增值稅,然后再做分錄
小菲老師
01/10 19:28
同學,你好 放在轉出未交增值稅 以后增值稅都要結轉
84784967
01/10 19:39
好的,謝謝老師
小菲老師
01/10 19:40
不客氣,祝工作順利
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