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22年的12月份產(chǎn)生的印花稅我在23年1月申報的,直接申報的沒有計提,導致23年的稅金及附加增加,我今年申報23年的時候需要調整以前年度損益嗎

84785013| 提問時間:01/10 18:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 跨年的是用以前年度損益調整
01/10 18:26
84785013
01/10 18:28
分錄怎么寫呢
84785013
01/10 18:29
借以前年度損益調整 ? 貸稅金及附加
樸老師
01/10 18:29
同學你好 借以前年度損益調整 貸應交稅費 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
84785013
01/10 18:33
這個是我做完12月最后結轉后做,還是做完這個以前年度損益調整后再做12月的期末結轉
樸老師
01/10 18:37
只是24年賬套里做的跨年調整的分錄
84785013
01/10 18:49
24年還沒有項目,我是在23年的賬今天報稅時候發(fā)現(xiàn)稅金及附加不對
84785013
01/10 18:50
23年的賬還沒有結賬,報23年企業(yè)所得稅的時候發(fā)現(xiàn)的
樸老師
01/10 18:59
那你就在12月改, 補計提就可以
84785013
01/10 19:03
現(xiàn)在是不是應該調整,是22年12月份的賬,在23年交的印花稅,導致的23年印花稅多
樸老師
01/10 19:19
做跨年補計提就可以 用以前年度損益調整
84785013
01/10 20:27
分錄怎么寫呢?
樸老師
01/10 21:40
借以前年度損益調整貸應交稅費 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
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